Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.,
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
07. Júl 2012
#120392
Predmet fakturácie Suma
DC Družba - hygienicky a čistiaci materiál
123,41 €
Stav zaplatené
TOTAL 123,41 €

Interné číslo objednávky:
201200493

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad