Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
22. Jún 2012
#120375
Predmet fakturácie Suma
papier. utierky, toaletný papier
513,45 €
Stav zaplatené
TOTAL 513,45 €

Interné číslo objednávky:
201200499

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad