Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
26. Máj 2012
#120307
Predmet fakturácie Suma
Hygienické a čistiace potreby
1 125,59 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 125,59 €

Interné číslo objednávky:
201200360

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad