Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.,
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, M. Sekcia majetková a ekonomická
Faktúra
11. Máj 2012
#120265
Predmet fakturácie Suma
čistiace potreby - MŠ Volgogradská
626,94 €
Stav zaplatené
TOTAL 626,94 €

Interné číslo objednávky:
201200273

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad