Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, M. Sekcia majetková a ekonomická
Faktúra
28. Marec 2012
#120173
Predmet fakturácie Suma
Čistiace a hygienické potreby - ŠJ Fraňa Kráľa
432,79 €
Stav zaplatené
TOTAL 432,79 €

Interné číslo objednávky:
201200188

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad