Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
02. Marec 2012
#120108
Predmet fakturácie Suma
Čistiace a hygienické potreby
701,55 €
Stav zaplatené
TOTAL 701,55 €

Interné číslo objednávky:
201200137

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad