Faktúra

Od
Lindstrom, s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska 3
Trnava
91701
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
08. Február 2012
#1201515
Predmet fakturácie Suma
Prenájom čistiacich rohoží za 1/2012
19,25 €
Stav zaplatené
TOTAL 19,25 €

Interné číslo objednávky:
201200045

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad