Faktúra

Od
Hornak, s.r.o.
IČO: 36241741
Na výhone 338 Moravany nad Váhom
Pre
Trnava
Faktúra
07. Jún 2022
#
Predmet fakturácie Suma
základový rám do betónu
488,88 €
Stav
TOTAL 488,88 €

Interné číslo faktúry:
1079
Dátum prijatia:
07. Jún 2022
Interné číslo objednávky:
20220186

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad