Faktúra

Od
pelicantravel.com., s.r. o.
IČO: 35897821
Nám. SNP 21
Bratislava
82104 Bratislava
Pre
Trnava
Faktúra
17. Máj 2022
#
Predmet fakturácie Suma
vyúčtovacia fa. za letenky
3 371,10 €
Stav
TOTAL 3 371,10 €

Interné číslo faktúry:
0922
Dátum prijatia:
17. Máj 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad