Faktúra

Od
Hornak, s.r.o.
IČO: 36241741
Na výhone 338 Moravany nad Váhom
Pre
Trnava
Faktúra
02. Február 2022
#
Predmet fakturácie Suma
demontáž a montáž autobusovej zastávky
790,80 €
Stav
TOTAL 790,80 €

Interné číslo faktúry:
0116
Dátum prijatia:
02. Február 2022
Interné číslo objednávky:
20220050

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad