Faktúra

Od
OTNS, a. s.
IČO: 46881239
Pre
Trnava
Faktúra
31. Január 2022
#
Predmet fakturácie Suma
vyjadrenie k proj.dokumentácii
28,00 €
Stav
TOTAL 28,00 €

Interné číslo faktúry:
0105
Dátum prijatia:
31. Január 2022
Interné číslo objednávky:
20220019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad