Faktúra

Od
Karolim,s.r.o
IČO: 50625781
súp. č. 759
Nesluša
02341 Nesluša
Pre
Trnava
Faktúra
30. November 2021
#
Predmet fakturácie Suma
projektová dokumentácia
660,00 €
Stav
TOTAL 660,00 €

Interné číslo faktúry:
2301
Dátum prijatia:
30. November 2021
Interné číslo objednávky:
20210795

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad