Faktúra

Od
OTNS, a. s.
IČO: 46881239
Pre
Trnava
Faktúra
03. November 2021
#
Predmet fakturácie Suma
vyjadreine k proj.dokumentácii
28,00 €
Stav
TOTAL 28,00 €

Interné číslo faktúry:
2046
Dátum prijatia:
03. November 2021
Interné číslo objednávky:
20210812

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad