Faktúra

Od
Mgr. art. Anna Schaal
Čsl. parašutistov 215/21
Bratislava-Nové Mesto
83101
Pre
Trnava
Faktúra
02. August 2021
#
Predmet fakturácie Suma
grafický návrh
200,00 €
Stav
TOTAL 200,00 €

Interné číslo faktúry:
1361
Dátum prijatia:
02. August 2021
Interné číslo objednávky:
20210591

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad