Faktúra

Od
Hornak, s.r.o.
IČO: 36241741
Na výhone 338 Moravany nad Váhom
Pre
Trnava
Faktúra
06. Júl 2021
#
Predmet fakturácie Suma
demontáž, odvoz a montáž autobus.zastávky
2 465,64 €
Stav
TOTAL 2 465,64 €

Interné číslo faktúry:
1151
Dátum prijatia:
06. Júl 2021
Interné číslo objednávky:
20210347

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad