Faktúra

Od
GastroMarket - Linorex s.r.o.
IČO: 00604127
Štefana Králika súp. č. 7
Bratislava-Devínska Nová Ves
84107 Bratislava
Pre
Trnava
Faktúra
09. December 2020
#
Predmet fakturácie Suma
umývací stôl
514,80 €
Stav
TOTAL 514,80 €

Interné číslo faktúry:
2321
Dátum prijatia:
09. December 2020
Interné číslo objednávky:
20200815

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad