Faktúra

Od
Humiss, s.r.o.
IČO: 36616923
475
Dolné Srnie
91641
Pre
Trnava
Faktúra
17. Jún 2020
#
Predmet fakturácie Suma
germicídne žiariče 3 ks do budovy MsÚ
1 647,00 €
Stav
TOTAL 1 647,00 €

Interné číslo faktúry:
1077
Dátum prijatia:
17. Jún 2020
Interné číslo objednávky:
20200358

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad