Faktúra

Od
Jaroslav Hudec- DOMÁCE POTREBY
IČO: 30730937
Trojičné námestie 5915/9
Trnava
91701
Pre
Trnava
Faktúra
03. Jún 2020
#
Predmet fakturácie Suma
zásobník na papier.utierky
618,93 €
Stav
TOTAL 618,93 €

Interné číslo faktúry:
0939
Dátum prijatia:
03. Jún 2020
Interné číslo objednávky:
20200372

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad