Faktúra

Od
OTNS, a. s.
IČO: 46881239
Pre
Trnava
Faktúra
07. Máj 2020
#
Predmet fakturácie Suma
vyjadreine k projektovej dokumentácii
37,00 €
Stav
TOTAL 37,00 €

Interné číslo faktúry:
0799
Dátum prijatia:
07. Máj 2020
Interné číslo objednávky:
20200322

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad