Faktúra

Od
OTNS, a. s.
IČO: 46881239
Pre
Trnava
Faktúra
03. Február 2020
#
Predmet fakturácie Suma
vyjadrenie k projektovej dokumenetáci
22,00 €
Stav
TOTAL 22,00 €

Interné číslo faktúry:
0153
Dátum prijatia:
03. Február 2020
Interné číslo objednávky:
20200090

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad