Faktúra
Od
OTNS, a. s.
IČO: 46881239
IČO: 46881239
Pre
Trnava
Faktúra
03. Február 2020
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
vyjadrenie k projektovej dokumenetáci |
22,00 € |
Stav
TOTAL 22,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 0153
- Dátum prijatia:
- 03. Február 2020
- Interné číslo objednávky:
- 20200090
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad