Faktúra

Od
SOAR sk, a.s.
IČO: 50442201
Pri Rajčianke 2903/49
Žilina
01001
Pre
Trnava
Faktúra
11. December 2019
#
Predmet fakturácie Suma
stavebné práce - ozelenenie lávky
485 755,90 €
Stav
TOTAL 485 755,90 €

Interné číslo faktúry:
2638
Dátum prijatia:
11. December 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad