Faktúra

Od
GastroMarket - Linorex s.r.o.
IČO: 00604127
Štefana Králika súp. č. 7
Bratislava-Devínska Nová Ves
84107 Bratislava
Pre
Trnava
Faktúra
07. November 2019
#
Predmet fakturácie Suma
gastronádoby s pokrievkami
785,88 €
Stav
TOTAL 785,88 €

Interné číslo faktúry:
2272
Dátum prijatia:
07. November 2019
Interné číslo objednávky:
20190900

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad