Faktúra

Od
Lindstrom, s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska 3
Trnava
91701
Pre
Trnava
Faktúra
17. Október 2019
#
Predmet fakturácie Suma
prenájom a čistenie rohoží
47,81 €
Stav
TOTAL 47,81 €

Interné číslo faktúry:
2146
Dátum prijatia:
17. Október 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad