Faktúra

Od
vacaciones edreams
Passeig de la Zona Franca 191/205
Barcelona
Pre
Trnava
Faktúra
08. Október 2019
#
Predmet fakturácie Suma
vyúčtovacia fa. za letenky
1 185,53 €
Stav
TOTAL 1 185,53 €

Interné číslo faktúry:
2006
Dátum prijatia:
08. Október 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad