Faktúra

Od
KONNEX s.r.o.
IČO: 17639727
Trstínska cesta 677/9
Trnava
91701
Pre
Trnava
Faktúra
13. December 2018
#
Predmet fakturácie Suma
oprava komunálneho nosiča
396,00 €
Stav
TOTAL 396,00 €

Interné číslo faktúry:
2852
Dátum prijatia:
13. December 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad