Faktúra

Od
Hotel DUKLA, a.s. Prešov
IČO: 36482293
Námestie legionárov 2728/2
Prešov
08001
Pre
Trnava
Faktúra
29. Marec 2018
#
Predmet fakturácie Suma
ubytovanie s raňajkami - prísl. MsP
56,66 €
Stav
TOTAL 56,66 €

Interné číslo faktúry:
0580
Dátum prijatia:
29. Marec 2018
Interné číslo objednávky:
20180244

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad