Faktúra

Od
OOZI s.r.o.
IČO: 36710105
Ulica parašutistov 1666/16
Trnava
91701
Pre
Trnava
Faktúra
05. Marec 2018
#
Predmet fakturácie Suma
dotlač grafických listov pre ocenených
224,28 €
Stav
TOTAL 224,28 €

Interné číslo faktúry:
0405
Dátum prijatia:
05. Marec 2018
Interné číslo objednávky:
20180147

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad