Faktúra

Od
OTNS, a. s.
IČO: 46881239
Pre
Trnava
Faktúra
24. Január 2018
#
Predmet fakturácie Suma
vyjadrenie k projektovej dokumentácii
22,00 €
Stav
TOTAL 22,00 €

Interné číslo faktúry:
0165
Dátum prijatia:
24. Január 2018
Interné číslo objednávky:
20180071

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad