Faktúra

Od
ARANEL s.r.o.
IČO: 47244704
D. Virgoviča 9
Pezinok
90201
Pre
Trnava
Faktúra
24. Október 2017
#
Predmet fakturácie Suma
iskrová škúška strechy
140,00 €
Stav
TOTAL 140,00 €

Interné číslo faktúry:
2806
Dátum prijatia:
24. Október 2017
Interné číslo objednávky:
20170998

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad