Faktúra

Od
Kärcher Slovakia, s.r.o.
IČO: 43967663
Bratislavská 31
Nitra
94901 Nitra
Pre
Trnava
Faktúra
24. Október 2017
#
Predmet fakturácie Suma
vysávač + vrecká
229,27 €
Stav
TOTAL 229,27 €

Interné číslo faktúry:
2803
Dátum prijatia:
24. Október 2017
Interné číslo objednávky:
20171101

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad