Faktúra

Od
Jozef Imríšek
IČO: 33555524
súp. č. 43
Košolná
91901
Pre
Trnava
Faktúra
30. November 2015
#
Predmet fakturácie Suma
oprava chlad.boxu
1 693,20 €
Stav
TOTAL 1 693,20 €

Interné číslo faktúry:
2971
Dátum prijatia:
30. November 2015
Interné číslo objednávky:
20151547

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad