Faktúra

Od
BEGAM, spol. s r.o.
IČO: 31442242
Bratislavská ulica 7487/78
Trnava
91702
Pre
Trnava
Faktúra
01. Október 2015
#
Predmet fakturácie Suma
oprava TT 177 FN
135,74 €
Stav
TOTAL 135,74 €

Interné číslo faktúry:
2220
Dátum prijatia:
01. Október 2015
Interné číslo objednávky:
20151214

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad