Faktúra

Od
CAMEA SK, s.r.o.
IČO: 36468924
Sabinovská 67
Prešov
08001
Pre
Trnava
Faktúra
05. Október 2015
#
Predmet fakturácie Suma
tonery
288,55 €
Stav
TOTAL 288,55 €

Interné číslo faktúry:
2266
Dátum prijatia:
05. Október 2015
Interné číslo objednávky:
20151176

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad