Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
29. Marec 2013
#21350038
Predmet fakturácie Suma
neurčeno
0000, 21350038
274 607 312,37 Kč
Stav
TOTAL 274 607 312,37 Kč

Interné číslo faktúry:
132100727
Dátum dodania:
29. Marec 2013
Dátum prijatia:
29. Marec 2013
Dátum splatnosti:
19. Apríl 2013

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad