Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
01. Október 2013
#21350129
Predmet fakturácie Suma
neurčeno
0000, 21350129
213 413 403,55 Kč
Stav
TOTAL 213 413 403,55 Kč

Interné číslo faktúry:
132101598
Dátum dodania:
01. Október 2013
Dátum prijatia:
01. Október 2013
Dátum splatnosti:
22. Október 2013

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad