Faktúra

Od
GAMATIC s.r.o.
IČO: 46960341
Ulica Teodora Tekela 6478/4
Trnava
91701
Pre
Trnava
Faktúra
04. Marec 2015
#
Predmet fakturácie Suma
čistiaci a kancelársky materiál
588,09 €
Stav
TOTAL 588,09 €

Interné číslo faktúry:
334
Dátum prijatia:
04. Marec 2015
Interné číslo objednávky:
20150190

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad