Faktúra

Od
ZUNI, s. r. o.
IČO: 46814884
Hodská 2395/89
Galanta
92401
Pre
Trnava
Faktúra
01. December 2014
#
Predmet fakturácie Suma
čistiace prostriedky
2 839,38 €
Stav
TOTAL 2 839,38 €

Interné číslo faktúry:
3254
Dátum prijatia:
01. December 2014
Interné číslo objednávky:
20141676

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad