Faktúra

Od
AVERS, spol. s r.o.
IČO: 41190840
Pre
Praha
Faktúra
08. Október 2021
#010210173
Predmet fakturácie Suma
Stavby
6121, 10210173
2 703 609,00 Kč
Stav
TOTAL 2 703 609,00 Kč

Interné číslo faktúry:
213501962
Dátum dodania:
30. September 2021
Dátum prijatia:
08. Október 2021
Dátum splatnosti:
07. November 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad