Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
17. September 2021
#7/2021
Predmet fakturácie Suma
Nákup ostatních služeb
5169, 72021
389 020,20 Kč
Stav
TOTAL 389 020,20 Kč

Interné číslo faktúry:
215400988
Dátum dodania:
17. September 2021
Dátum prijatia:
17. September 2021
Dátum splatnosti:
07. Október 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad