Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
01. December 2021
#11/2021
Predmet fakturácie Suma
Nákup ostatních služeb
5169, 112021
1 016 377,24 Kč
Stav
TOTAL 1 016 377,24 Kč

Interné číslo faktúry:
215401485
Dátum dodania:
03. December 2021
Dátum prijatia:
01. December 2021
Dátum splatnosti:
30. December 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad