Faktúra

Od
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
IČO: 61057606
Pre
Praha
Faktúra
12. Október 2021
#050211377
Predmet fakturácie Suma
neurčeno
0000, 50211377
13 764,96 Kč
Stav
TOTAL 13 764,96 Kč

Interné číslo faktúry:
21KO00231
Dátum dodania:
12. Október 2021
Dátum prijatia:
12. Október 2021
Dátum splatnosti:
31. Október 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad