Faktúra

Od
LINDSTRÖM s.r.o.
IČO: 65411366
Pre
Praha
Faktúra
13. Január 2022
#0791270
Predmet fakturácie Suma
Nákup ostatních služeb
5169, 791270
2 978,87 Kč
Stav
TOTAL 2 978,87 Kč

Interné číslo faktúry:
210300342
Dátum dodania:
31. December 2021
Dátum prijatia:
13. Január 2022
Dátum splatnosti:
18. Január 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad