Faktúra

Od
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
IČO: 61057606
Pre
Praha
Faktúra
06. Január 2022
#212023
Predmet fakturácie Suma
Nákup ostatních služeb
5169, 50212023
314 887,71 Kč
Stav
TOTAL 314 887,71 Kč

Interné číslo faktúry:
215401683
Dátum dodania:
31. December 2021
Dátum prijatia:
06. Január 2022
Dátum splatnosti:
08. Február 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad