Faktúra

Od
Servis Technik s.r.o.
IČO: 24836001
Pre
Praha
Faktúra
29. Apríl 2022
#220100058
Predmet fakturácie Suma
Nákup materiálu jinde nezařazený
5139, 220100058
41 442,50 Kč
Stav
TOTAL 41 442,50 Kč

Interné číslo faktúry:
2201FK00994
Dátum dodania:
04. Máj 2022
Dátum prijatia:
29. Apríl 2022
Dátum splatnosti:
13. Máj 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad