Faktúra

Od
Centrum služeb pro silniční dopravu
IČO: 70898219
Pre
Praha
Faktúra
14. Jún 2022
#2230100273
Predmet fakturácie Suma
Služby školení a vzdělávání
5167, 2230100273
32 800,00 Kč
Stav
TOTAL 32 800,00 Kč

Interné číslo faktúry:
2201FK01511
Dátum dodania:
14. Jún 2022
Dátum prijatia:
14. Jún 2022
Dátum splatnosti:
14. Júl 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad