Faktúra

Od
RENTEL a.s.
IČO: 26128233
Pre
Praha
Faktúra
01. Júl 2022
#120220519
Predmet fakturácie Suma
Služby školení a vzdělávání
5167, 120220519
70 180,00 Kč
Stav
TOTAL 70 180,00 Kč

Interné číslo faktúry:
2201FK01626
Dátum dodania:
01. Júl 2022
Dátum prijatia:
01. Júl 2022
Dátum splatnosti:
14. Júl 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad