Faktúra

Od
Metrostav DIZ s.r.o.
IČO: 25021915
Pre
Praha
Faktúra
09. August 2022
#220640093
Predmet fakturácie Suma
Stavby
6121, 220640093
20 809 285,41 Kč
Stav
TOTAL 20 809 285,41 Kč

Interné číslo faktúry:
222101025
Dátum dodania:
31. Júl 2022
Dátum prijatia:
09. August 2022
Dátum splatnosti:
08. September 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad