Faktúra

Od
AVERS, spol. s r.o.
IČO: 41190840
Pre
Praha
Faktúra
01. Február 2022
#010210329
Predmet fakturácie Suma
Stavby
6121, 10210329
1 930 214,67 Kč
Stav
TOTAL 1 930 214,67 Kč

Interné číslo faktúry:
223500360
Dátum dodania:
31. Január 2022
Dátum prijatia:
01. Február 2022
Dátum splatnosti:
05. Marec 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad