Faktúra

Od
AVERS, spol. s r.o.
IČO: 41190840
Pre
Praha
Faktúra
01. Marec 2022
#010210360
Predmet fakturácie Suma
Stavby
6121, 10210360
1 651 890,38 Kč
Stav
TOTAL 1 651 890,38 Kč

Interné číslo faktúry:
223500635
Dátum dodania:
28. Február 2022
Dátum prijatia:
01. Marec 2022
Dátum splatnosti:
01. Apríl 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad