Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
20. Apríl 2022
#4/2022
Predmet fakturácie Suma
Nákup ostatních služeb
5169, 42022
412 851,89 Kč
Stav
TOTAL 412 851,89 Kč

Interné číslo faktúry:
225400378
Dátum dodania:
25. Apríl 2022
Dátum prijatia:
20. Apríl 2022
Dátum splatnosti:
30. Apríl 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad